请问 22年10月未及时缴纳印花税被罚了滞纳金,当时的分录做成
借:应交税费-应交印花税 XXXX
贷:银行存款 XXXX
现在做调整(之前的凭证红冲):
借:应交税费-应交印花税 XXXX
营业外支出 (滞纳金部分)XXX
贷:银行存款 XXXXXX
总觉得“营业外支出”这个科目有点问题 是否可以直接做成 “以前年度损益”呢
问题已解决
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#实务#
84785030 | 提问时间:06/27 16:18
您好,不行不行,滞纳金只能在营业外支出,不能在 “以前年度损益”哦,25年汇缴时这个不调增,系统要报错的
06/27 16:19
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