一张专票(原材料),2023年开进的时候用C公司开给A公司的,实际是B公司与A公司发生交易,A公司去年收到发票时已经入账并抵扣,A公司今年发现问题并通知B公司开票进来,C公司冲红掉发票,A公司进项税额转出,请问A公司如何做账务处理?
问题已解决
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#实务#
84784997 | 提问时间:06/25 10:18
1.收到发票并抵扣:借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款
2.发现问题并通知B公司开票:借:原材料(红字)贷:应付账款(红字)
3.C公司冲红发票:借:原材料(红字)应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)贷:应付账款(红字)
4.A公司进项税额转出:借:原材料贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
06/25 10:22
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