老师,问您一个问题,我们公司给小区业主加装电梯,收业主的钱,
借:银行存款
贷:应收账款--业主名称
工程完工了,开销售票是开给小区业主委员会
借:应付账款-✕✕业主委员会
贷:主营业务收入
应交税费—增-销
以上业务处理正确吧
但往来应付账款是没法抵消的啊,这个怎么处理
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784971 | 提问时间:06/24 10:49
您好,收钱也贷记 应付账款-✕✕业主委员会,这样就平了,
06/24 10:50
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