只是不明白:季度30万以内不交增值税,做分录时要不要写应交税费
因为不交增值税,那么印花税是按含税额计提还是不含税额计提
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784981 | 提问时间:06/20 15:13
小规模收入
主营业务收入=收款金额÷(1+1%)
增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:应收账款/银行存款
如果季末减免税结转实际免除的税:
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入-税费减免
印花税是按不含税额计提
06/20 15:14
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