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#实务#
24年6月更正23年9月的增值税报表,因加计抵减60000导致9月多缴税87000,24年6月申请退税,税已退,请问该笔如何记账?
84784971 | 提问时间:06/20 11:27
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:银行存款 贷:其他收益 我们要更正申报23年年报和所得税汇缴申报表的话就是把 其他收益改为未分配利润
06/20 11:30
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