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#实务#
老师,有这样一个事情:客户去工厂装我们公司的产品,他让我们帮他找物流车辆,运费例如是100元,我们跟客户说运费是120元,所以客户就转回运费120元给我们;那我做内账的时候具体应该怎么分录呢?我们支付运费的时候是借:运费100贷银行100吗?那收到客户转回来运费120元的时候怎么分录呢?我不知道是直接红冲还是把差额作为收入好
84785021 | 提问时间:06/20 10:37
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款贷,主营业务收入120、 借主营业务成本100贷银行存款。
06/20 10:37
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