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老师我们公司处置已使用的固定资产车辆,未抵扣进项税额,按照3%开票后减按2%计税的简易计税,那我咋申报增值税报表
84785018 | 提问时间:06/17 15:58
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,3%附表1,销售货物里面填写 减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额,实际抵扣金额。
06/17 15:59
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