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#实务#
您好,2023年末暂估10万,汇算清缴前收到5万发票,怎么做账务处理
84784996 | 提问时间:06/16 16:26
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:未分配利润 -10 贷:应付 -10 借:未分配利润 5 贷:应付 5 同时更正申报2023年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
06/16 16:27
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