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#建筑#
老师,我们是建筑公司,我们和**方签的合同额100万,扣下一个分摊费10万,实付金额90万,但是发票还是开的100万,这样我扣下的10万怎么做账呢
84785022 | 提问时间:06/11 10:01
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,做营业外支出的。
06/11 10:02
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