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#实务#
5月17日销售商品73200元,未收到货款。5月21日对方用15000元其他商品换货抵货款,请问分录怎么做?
84785024 | 提问时间:06/07 16:52
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款 贷主营业务收入73200, 应交税费应交增值税销项73200×13%, 借库存商品待应收账款15000。
06/07 16:54
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