老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,还是同一问题,到底需不需要做进项税额转出?做进项税额转出后面还需要做什么别的会计分录吗?还是进项税额转出一直挂上面
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:06/06 11:42
借管理费用
应交税费应交增值税进项
贷其他应付款,
5月份借其贷应付款
贷管理费用应交税费应交增值税进项转出
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费,应交增值税转出未缴增值税
贷应交税费应交增值税进项
06/06 11:43
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