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#建筑#
你好,我们是被**方开票给甲方,怎么做账?甲方的回款扣除管理费付给**方又怎么做账?
84784984 | 提问时间:06/05 18:18
甜椒老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
您好!开票的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 甲方回款 借:银行存款 贷:应收账款 **费需要给你们开发票 借:主营业务成本 贷:银行存款 管理费用需要确认收入
06/05 18:20
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