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老师,上暂估1314.16,这月发票实际1314.03,冲暂估后,有个0.13的差,这怎么做分录
84784977 | 提问时间:06/05 16:17
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 计入营业外收支来调平就可以了
06/05 16:18
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