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老师 我想问下把认证的发票4月份红冲了,然后5月份收到了开具的红字发票和正确的发票,申报5月份税款的时候,是不是要进项税额转出?填到附表二,红字专用发票信息表注明的进项税额?
84785013 | 提问时间:06/04 14:29
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对,就是在这里面做转出的。
06/04 14:30
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