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#实务#
老师您好,麻烦问下,我5月勾选的退税进项并已认证,内销也对应勾选并认证,那么我当前六月申报增值税的时候也需要申报已勾选退税的发票吗,怎如果要,请问怎么申报呢,谢谢
84784957 | 提问时间:06/04 13:28
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.需要申报,即使当期有勾选认证出口退税发票的,在《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》中仍需进行填报。因此,即使您的发票已经用于退税认证,但在增值税申报时仍需要进行申报。 2.准备申报材料:您需要准备好包括《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》在内的相关申报材料。请确保您的申报表填写准确,并包含了所有需要申报的发票信息。区分退税发票和内销发票:在填写申报表时,请注意区分退税发票和内销发票。对于退税发票,您需要在相应的栏目中填写相关信息,如发票代码、发票号码、开票日期、税额等。填写退税发票信息:对于已勾选退税的发票,您需要在申报表中填写其相关信息。请注意,由于退税发票已经用于退税认证,因此在填写税额等关键信息时,请确保与退税认证时的数据一致。提交申报材料:完成申报表的填写后,您需要将申报材料提交给主管税务机关。您可以选择直接到税务机关提交材料,或者通过邮寄、数据电文等方式提交。
06/04 13:37
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