请问老师,建筑业,4月份开9个点发票,还开了一部分无票收入,5月份又把开的9个点的票红冲,开成了13个点的票,应该怎么做账,怎么报税,谢谢
问题已解决
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#建筑#
84784993 | 提问时间:06/04 12:43
4月份
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,9%的篮子
借应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。冲无票收入
5月份,借应收账款负贷,主营业务收入负数,应交税费负数,9%负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费
13%的蓝字发票。
06/04 12:44
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