老师好,这个月销项税额是10000,进项税认证是3万,之前有留底的,所以报税的时候不用交增值税,那做账的时候分录要怎么做呢?
问题已解决
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84784957 | 提问时间:05/31 16:37
借应交税费交增值税销项1万,
应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费应交增值税进项3万。
05/31 16:38
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