请问小规模纳税人在增值税申报时:减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%;开票时开电子专票时,现代服务*技术服务费按3%税率开专票的销售额填,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%;开专票1%的销售额不计入该项对吧?开票时可以选择按1%开,也可以按3%开?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784955 | 提问时间:05/31 15:57
您好,这个的话,是最后的话按照3%的话才是对的
05/31 15:58
相关问答
查看更多最新问答
查看更多