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#实务#
请问同一客户既有应收,又有应付,月末冲的时候不管是应收还是应付~分录都是借:其他应付 贷:其他应收
84784960 | 提问时间:05/31 14:08
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,也可以的 有一个建议,把这个往来单位的余额都调整到一个科目,这样就很方便了
05/31 14:09
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