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#实务#
之前已经抵扣了进项的发票,被对方作废了,现在需要做进项税转出,这个分录怎么写?
84784989 | 提问时间:05/31 11:32
小愛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好, 借;主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
05/31 11:33
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