老师,我们是酒店行业,电费是我们的主要成本之一,电费发票一般下月20多号才开得出来,那么本月我电费的成本在账务上做计提处理,借记主营业务成本,贷记应付账款?但是电费又是先预交的,预交时我借记预付账款,贷记银行存款,当我收到发票时,那我是不是可以借记应付账款,贷记预付账款呢?
问题已解决
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84784954 | 提问时间:05/31 11:04
你好,同学,收到电费发票时需要冲销原计提的凭证,然后按发票重新记账。应该贷记预付账款,这样应付账款就平了。
05/31 11:07
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