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#实务#
代账公司将一些与当期不匹配的费用、成本(如4月的报销款单据,但是是5月份实际支付的),挂在了其他应付款-法人(借:管理费用等,贷:其他应付款-法人),而实际银行支付的那个月,又没有对应的报销单据,代账会计也没有冲掉之前的其他应付款-法人。 如此累计了两三年下来,其他应付款-法人科目贷方余额达到了近100万元。 跟法人确认过,他的费用基本都支付给他了,公司没有欠他款。 请问现在要怎么慢慢消化掉其他应付款-法人这笔挂账呢?
84784950 | 提问时间:05/29 15:07
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,那这样银行存款不是也对不上?
05/29 15:09
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