请问23年四季度暂估了100万成本,24年4月收到了发票90万,多估了10万, 小企业23年汇算清缴还没做,是在报23年汇算清缴时将多估的10万调增是吗?4月做账是用90万冲销暂估的100万是吗? 汇算后多估的10万怎么处理呢,也直接冲销吗?
问题已解决
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#实务#
84785014 | 提问时间:05/28 13:22
在账上把这个多计提的冲销了,汇算清缴的时候就不用调整。
05/28 13:22
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