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#实务#
去年12月暂估了一批原材料金额大概有45万,整个23年的账上应付账款-暂估有65万,到了今年5月汇算清缴才把暂估发票收到,现在收到的发票原材料跟之前暂估的不一致,怎么做账务处理?如果把之前暂估的原材料冲掉,那样原材料不就出现负数了?
84784981 | 提问时间:05/26 21:43
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
05/26 21:45
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