去年12月暂估了一批原材料金额大概有45万,整个23年的账上应付账款-暂估有65万,到了今年5月汇算清缴才把暂估发票收到,现在收到的发票原材料跟之前暂估的不一致,怎么做账务处理?如果把之前暂估的原材料冲掉,那样原材料不就出现负数了?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784981 | 提问时间:05/26 21:43
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
05/26 21:45
相关问答
查看更多最新问答
查看更多