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#实务#
老师好。我有个业务问题不明白。比如计提工资:借,管理费用-工资4500,贷:应付职工薪酬-工资4500。实际发放需要扣除个人社保300元。借:应付职工福利-工资4500,贷:其他应收款-代扣代缴员工社保300,银行存款4200。那汇算清缴的时候,职工薪酬帐载金额是4500,税收金额是4500,还是4200?是应付还是实际发放?
84785023 | 提问时间:05/22 21:39
CC橙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,审计师
你好,按4500,300还是交了的
05/22 21:43
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