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#实务#
老师好!S老师说22年23年租金偏低,要补缴。现在做了22年23年的更正申报,补缴了房产税,增值税及相关的税费,印花税,同时更正22年度的所得税。在当期开具补缴差额的房租发票。老师,我这样在账务上该怎么处理?是反结账到22年度吗?还是不做处理,直接在扣款的当期记入以前年度损益调整?
84785024 | 提问时间:05/22 15:30
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 本期也可以做账的 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税
05/22 15:32
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