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#实务#
上年计提了暂估借:管理费用-暂估,贷:其他应付款-暂估,今年收到了发票怎么做分录好一点?上年年末管理费用结转到了未分配利润,跟其他事应付款-暂估 余额不一致,有影响吗?
84784999 | 提问时间:05/21 11:27
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款      差额调整利润分配
05/21 11:28
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