我们代客户支付的费用,借 财务费用 贷其他应收,借其他应收 贷银行。后期银行给客户开了发票, 我们没有发票。年报怎么处理金额较大100多万。
问题已解决
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#实务#
84785014 | 提问时间:05/21 10:42
你好,你待客户支付费用,那么这笔费用是客户的不是你们的啊,你们不应该这样入账的。
支付的时候
借:其他应收款
贷:银行存款
收回代付的费用
借:银行存款
贷:其他应收款
05/21 10:45
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