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#实务#
老师好,首月收到定金,次月收到尾款,然后跨月给对方开了发票,分录怎么做?
84784980 | 提问时间:05/19 14:27
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,全用一下往来科目好对账,不用多个科目,具体是什么款体现在摘要里 借:银行 贷:应收 借:银行 贷:应收 借:应收 贷:主营业务收入 销项税
05/19 14:28
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