老师,请问一下,我们的管理费用需要入到2023年12月份里面去,2024年1月份银行才支付的,这样2023年12月份应该怎么写分录啊?
问题已解决
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#实务#
84784974 | 提问时间:2024 05/16 10:25
你好,应当先计提,然后在支付冲暂估
借:管理费用等
贷:应付账款-暂估等
付款的
借:管理费用等 负数
贷:应付账款-暂估等 负数
借:管理费用等
应交税费-应交增值税-进项
贷:应付账款等
2024 05/16 10:28
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