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#实务#
老师,上面那张纸是3月的,因为3月的进项比较多,我们不用这么多,但是为了把进项和销项科目都冲平做了个待抵扣进项科目,下面是4月的,进项比较少,就用了3月遗留多的待抵扣进项,这样做分录对吗?
84785000 | 提问时间:05/15 16:56
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 结转到转出未交增值税就可以
05/15 16:56
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