老师 23年12月预提的成本,在24年1月收到去年的成本发票,但是忘记红冲23的预提成本,4月现在做一笔同样的分录不过金额是负数的来冲掉去年预提的成本,做完红冲分录后成本显示负数,这种情况要怎么处理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一个红冲分录,第二步再做以前年度损益调整,第三步再做一笔正数的成本票,这样可以吗?
问题已解决
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84785031 | 提问时间:05/14 16:18
你是小企业会计准则还是会计准则
05/14 16:18
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