公司租了一层办公楼,租期是一年从今年4月到明年4月,交了一年的租金,全额已开发票。请问老师,账务处理我把今年所属期的租金确认认为管理费用,在明年所属期的部分确认为预付账款,到了明年,在结转到管理费用。可以这样处理吗?

问题已解决
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#实务#

84785009 | 提问时间:2024 05/13 20:40
您好,太对了,就是这样做分录的
2024 05/13 20:41
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