我公司2022年付了一笔装修款,对方开了全额发票。账务处理时做的预付款。2024年装修完毕,要把预付款结转到营业成本。结转时没有发票,发票已在2022面预付时已开。请问老师,这样处理符合会计准则要求吗?
问题已解决
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84785009 | 提问时间:05/13 19:04
你好!开票时没有入账吗?现在可以重开发票吗?原发票冲红
05/13 19:06
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