请问计提一笔费用1万,到时候开票会开6%的专票, 计提时 借管理费用 1 贷 预提费用 1 到时候发票来了,冲预提费用 借 预提费用, 贷 其他应付款 但是有个税额在这里,要怎么做账啊
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784979 | 提问时间:2024 05/08 12:27
你好,是当年的吗?借管理费用应交税费,应交增值税进项贷其他应付款,借预提费用借管理费用负数。
2024 05/08 12:28
相关问答
查看更多最新问答
查看更多