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#实务#
增值税已申报的进项税发票(未过申报期),客户在上个月已红冲,怎么处理
84784971 | 提问时间:05/08 11:35
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 你做负数分录就可以了 借:主营业务成本- 应交税费-进项- 贷:应付账款-
05/08 11:36
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