老师,员工报销的时候,用的一张12000元的专票,1月份报销其中的5500元;2月份报销了剩下的6500元,发票是在2月份的开具的,请问我1月和2月报销的时候,该怎么入账,发票该怎么入账?
问题已解决
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#实务#
84785039 | 提问时间:05/07 16:42
您好,1月借:费用
贷:预付账款/其他应付款/银行存款
2月
借:费用
借:预付账款/其他应付款
借:进项税
贷:银行存款
05/07 16:44
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