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#实务#
老师好,我3月有个凭证里边的数错了,还有个没做。我已经结账做4月的了。这种情况再反结账还行吗?怎么改正呢?
84785003 | 提问时间:04/30 10:54
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,能反结账还是反结账修改
04/30 10:54
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