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#实务#
老师,我有3个问题,2023年汇算清缴5月底截止,12月份有一笔暂估款14.9万,刚好利润是负数不用交税;4月份开票来了7.8万。 1,我是14.9万先冲红,再入账7.8万吗?还是只冲红14.9万-7.8万部分? 2,冲红借方科目是什么?因为12月暂估款结转到本年利润去了,是不是冲红借方未分配利润? 3,拿票的这7.8万入到几月份? 4,14.9万-7.8万调增是填哪个表哪一行?
84785037 | 提问时间:04/26 14:13
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
1是14.9万先冲红,再入账7.8万
04/26 14:14
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