老师,一般纳税人3月计提了电费,4月收到电费发票,我3月计提和4月收到发票的分录怎么做
问题已解决
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#实务#
84784954 | 提问时间:04/19 09:30
类似这样
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
04/19 09:31
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