找郭老师,有问题问,(老师,计提工资的时候,借:管理费用,贷应付职工薪酬,发放工资时记借:应付职工薪酬,贷其他应付帐款。没有实际支付工资,年底也不清理,其他应付帐款余额越来越大怎么办呢?汇算清缴前红冲其他应付帐款和应付职工薪酬,那职工薪酬科目不是有余额?)
问题已解决
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#实务#
84785003 | 提问时间:04/18 14:15
你好,你以后发放了不就可以了?如果不发放的话,借应付职工薪酬带利润分配,未分配利润再做上这一个。
04/18 14:17
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