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#实务#
老师,计提工资的时候,借:管理费用,贷应付职工薪酬,发放工资时记借:应付职工薪酬,贷其他应付帐款。没有实际支付工资,年底也不清理,其他应付帐款余额越来越大怎么办呢?是在汇算清缴前红冲还是怎么操作呢
84785003 | 提问时间:04/18 13:32
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
没有发放工资。第2个分录不做。
04/18 13:34
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