去年的费用没有取得发票,记的暂估,期末也结转了,现在取得发票了,该怎么处理?
问题已解决
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84784971 | 提问时间:04/18 11:55
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
04/18 11:57
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