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#实务#
去年的费用没有取得发票,记的暂估,期末也结转了,现在取得发票了,该怎么处理?
84784971 | 提问时间:04/18 11:55
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
04/18 11:57
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