小规模2023年12月确认了无票收入,已申报增值税和印花税。
2024年1月补开了相同金额的发票,季报怎么申报增值税和印花税呢?
问题已解决
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#实务#
84785020 | 提问时间:2024 04/17 08:43
你好,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。增值税一正数一负数,不需要缴纳,然后印花税也是零申报。
2024 04/17 08:43
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