问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
4月支付技术服务费80万并收到专票。技术服务费需要分12个月摊销。请问会计分录分别怎么写,专票在什么时候抵扣呢?
84785010 | 提问时间:04/17 08:39
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款 应交税费、应交增值税进项 贷、银行存款, 然后按月分摊。借管理费用等 贷预付账款
04/17 08:40
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取