老师,麻烦帮忙看一下,这个要怎么处理,刚开始是在其他应付款/工会经费下做的,后来建立其他应付款/工会专户,现在是工资扣除的工会经费在其他应付款/工会经费下做账的,缴纳后返回的工会经费是在其他应付款/工会经费专户入账的,结果导致超支和不平,要怎么处理
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784988 | 提问时间:04/15 17:49
把各个科目余额调到其他应付款工会经费这个科目一下。收支都只从这个科目走
04/15 17:53
相关问答
查看更多最新问答
查看更多