老师你好,我们是施工企业,我们给甲方开具1000万发票,甲方用钢材顶工程款,甲方给我们开了800万钢材票,我们又把刚才卖给乙方,给对方开了750万的票。这个账怎么做?谢谢
问题已解决
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#实务#
84784949 | 提问时间:04/15 13:20
您好!
借,原材料等800
贷,应收账款800
借,应收账款750
贷,其他业务收入750
借,其他业务成本800
贷,原材料800
04/15 13:22
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