请郭老师回答 谢谢 是这样刚到新单位 资产负债表年报其他应付款和其它应收款期末合计数各是负数,怎样调?如其他应收款是—100 我调借其他应收款100 贷其他应付款 100,结果结账后其他应收款期末合计数还是负数,怎么办?
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:04/12 11:45
你好,你不用做账务处理的,你账上还是正常做,然后你给他重分类一下就行。你现在其他应收款和其他应付款负数分别多少?
04/12 12:05
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