老师 跨年红冲暂估费用 怎么做账务处理 2023年暂估费用 借:管理费用 贷:其他应付款 2024年收到发票怎么红冲
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84784951 | 提问时间:04/12 09:38
你好; 你做借:管理费用,金额负数 贷:其他应付款金额负数 ;24年再做“借:管理费用 贷:其他应付款 ;因为你23年已经做了费用; 不影响你24年了。
04/12 09:38
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