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#实务#
老师,你好!我公司2024.3月开了1万含税正数专票,另外公司2023年送的货要退货3万,开了3万负数专票,这个分录怎么处理
84785005 | 提问时间:04/11 15:28
张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,开了1万含税正数专票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 开了3万负数专票:借:借:应收账款 负数金额 贷:主营业务收入 负数金额 应交税费-增值税-销项税 负数金额
04/11 15:30
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